老师请问,我们公司12月支付了土地及地上附着物款, 问
你好,可以的,你买来的时候就可以直接使用吗?如果是一个房屋的话,分不出土地和建筑物分别多少,直接做固定资产。 答
原来一直没有申报印花税,我是不是只能在本次一次 问
是的,只能在本次一次申报了 答
老师,如果公账上有一笔社会保险局退回的款,备注了2 问
一、收到稳岗返还款时 执行《企业会计准则》的企业: 借:银行存款 贷:递延收益 二、后续使用或确认收益时 用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的: 借:递延收益 贷:营业外收入(其他收益) 如果稳岗返还资金是用于冲减相关成本费用的(比如冲减管理费用): 借:递延收益 贷:管理费用等 三、执行《小企业会计准则》的企业 : 因为小企业会计准则简化了核算,收到稳岗返还款时可以直接计入当期损益: 借:银行存款 贷:营业外收入 答
报销差旅费,现金补足不足款怎么记科目 问
你好,就是报销差旅费预支的款不够,报销的时候又用现金支付了不足的报销款,是这个意思吧?还是记入管理费用—差旅费。 答
我公司往年因农收购发票不合格,被税务局提出要求 问
你好,实际没有业务吗?当时账务处理怎么做的? 答
老师,我们公司平时交电费都是给收据,凑够1000元才给换发票,那我平时就不用做账务处理吧?等收到发票,一次性计入管理费用,怎么样合适一点?
答: 你好,可以等收到发票一次性处理
2018年6月至2018年12月租金都没有发票,所以没有计提租金 管理费用-房租。现在2019年该怎么进行账务处理呢?
答: 同学。当时没有计提,合同是怎么约定的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
您好,老师请问一下大家,我公司先预付房租,人家第二个月一次性给我们开具半年房租的发票,请问一下,我是也一次性把房租做成管理费用呢?还是每个月摊销各个月所应当承担的呢?(账务处理),而且我的专票已经认证了
答: 每个月摊销各个月所应当承担的 借:预付账款 贷:银行存款 取得发票月 借:管理费用-租赁费 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:预付账款 往后月份 借:管理费用-租赁费 贷:预付账款
邹老师 解答
2016-09-13 16:30
邹老师 解答
2016-09-13 16:33