公司情况:有服务费发票未回来(款已付),现季度末了想做费用,进成本,怎么做会计分录?
因为,所以
于2019-03-27 20:01 发布 808次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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您好
付款时
借:应付账款
贷:银行存款
暂估成本费用入账
借:成本费用等
贷:应付账款——暂估应付账款
收到发票后
借:应付账款——暂估应付账款
贷:应付账款
2019-03-27 20:11:15
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1、借:劳务成本
贷:应付账款
2、借:主营业务成本
贷:劳务成本
2018-01-17 10:50:18
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你好,把上月抵扣分录做冲红处理
2019-10-04 16:32:45
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其实都是期间费用,没什么关系的。你可以不用管。而且跨年的这2个更改上年度的,都是同一个科目。
如果你一定要更改建议你借销售费用 贷管理费用。
2017-02-23 15:11:19
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同学你好
计入主营业务成本
开出去是销项
做主营业务收入
2022-03-30 14:08:06
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