刚接了个公司,准备从2019年1月开始建账,有一笔业务,2018年12月支付货款227377,2019年1月支付货款210623,同时收到进项发票438000,该怎么做会计分录?是从2019年1月开始做账的…
豆爷
于2019-03-28 09:56 发布 917次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-03-28 09:59
你好,18年度额发票款是怎么支付的
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你好,18年度额发票款是怎么支付的
2019-03-28 09:59:20

你好
2018年12月支付货款227377,借;预付账款,贷;银行存款
2019年1月支付货款210623,,借;预付账款,贷;银行存款
同时收到进项发票438000,借;库存商品等科目 应交税费(进项税额) 贷预付账款
2019-03-28 10:26:22

你开户咋比营业执照早呢 是企业的户吗?
2019-03-25 15:28:38

你好 借预付账款 贷银行存款
2019-07-16 14:59:34

您好,这种情况下,因所属期2018.12月未计提,当期计提当期发放。
2019-02-27 10:38:08
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