送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2019-03-28 09:59

你好,18年度额发票款是怎么支付的

豆爷 追问

2019-03-28 10:05

之前没有付过

小惑老师 解答

2019-03-28 10:06

2018年12月支付货款227377,这笔没有支付,只有发票,建账后要支付是吗

豆爷 追问

2019-03-28 10:09

是2018年我们付给对方227377元,2019年1月付给对方210623元,同时来了这两笔款的发票

小惑老师 解答

2019-03-28 10:12

那银行存款建账要从头开始了,要不数据对应不上,处理不了

豆爷 追问

2019-03-28 10:15

银行帐我从2019年1月开始做,我把2018年12月末的余额做为期初余额

豆爷 追问

2019-03-28 10:21

2019年1月支付货款210623,同时收到进项发票438000,我该怎么做会计分录?

小惑老师 解答

2019-03-28 10:21

你要是把余额作为期初,这两笔就也要再期初余额里体现了

上传图片  
相关问题讨论
你好,18年度额发票款是怎么支付的
2019-03-28 09:59:20
你好 2018年12月支付货款227377,借;预付账款,贷;银行存款 2019年1月支付货款210623,,借;预付账款,贷;银行存款 同时收到进项发票438000,借;库存商品等科目 应交税费(进项税额) 贷预付账款
2019-03-28 10:26:22
你开户咋比营业执照早呢 是企业的户吗?
2019-03-25 15:28:38
你好 借预付账款 贷银行存款
2019-07-16 14:59:34
您好,这种情况下,因所属期2018.12月未计提,当期计提当期发放。
2019-02-27 10:38:08
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...