- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2019-03-28 10:44
不能 要按准则 做账 要计提 的 再付款 你直接做费用就没有把这个费用 没有归集到应付职工薪酬这个科目里 你工资核算就不准确
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2019-03-28 10:44:21

你好 没有余额不 用结转的
2022-03-17 10:15:58

你好,手工帐的话,每年需要更换一本新帐
2022-04-25 15:12:09

你好,借;以前年度损益调整—管理费用0.5,贷;库存现金等科目 0.5
2020-05-08 15:04:30

您好,是需要登记的,您登记借方和发生额的合计金额,然后再本年累计的借方和贷方发生额合计
2019-09-28 13:24:12
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