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文老师

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2019-03-28 11:45

您好,那您账上也多转出三分,这样申报表就和帐一致

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您好,那您账上也多转出三分,这样申报表就和帐一致
2019-03-28 11:45:27
意思是系统监管到,你们进项税转出少了
2022-06-27 10:52:42
下月转出吧
2017-07-12 15:06:40
你好,供应商退货,可以开红字发票,要货方可以凭红字发票做进项税额转出。
2018-04-03 22:19:07
您好,进项税额转出一般情况下分录是这样写的:   各种情况下的会计处理: (1)用于非应税项目,进项税额转入相关的项目,比如用于在建不动产时的会计处理: 借:在建工程 贷:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额转出) (2)用于免税项目的购进货物或应税劳务的进项税额转出处理: 借:基本生产-X产品(税法规定的免税产品) 贷:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额转出) (3)用于集体福利和个人消费的进项税额转出: 借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 申报上,进项税额转出的申报方法: 在增值税申报表附表二“进项税额转出”填报的是本期(即当月所认证)进项税额中需要转出的部分即可。 进项税额转出只要在“增值税纳税申报表附列资料(表二)”里的进项税额转出第20栏,红字专用发票通知单注明的进项税额里填制即可的,这里填制了增值税申报总表里就会自动生成的。 为您提供解答,祝学习愉快
2019-03-18 23:34:45
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