送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-03-29 10:47

你好  按你实际付款金额做49980即可 但是182开不了的票 你汇算调增处理即可

LFF 追问

2019-03-29 10:53

是这样的,老师, 刚开始汇款的时候,就借:应付账款     49980      贷:银行存款      49980      现在拿到发票,借:销售费用 -快递费      49798          贷:应付账款     49798    ,应付账款就有余额了,要怎么调增,不太明白

meizi老师 解答

2019-03-29 11:02

你好 你做费用  借:销售费用 -快递费  49980 贷:应付账款 49980 按实际业务来  剩下182元没发票的你汇算处理即可

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是这样的,老师, 刚开始汇款的时候,就借:应付账款 49980 贷:银行存款 49980 现在拿到发票,借:销售费用 -快递费 49798 贷:应付账款 49798 ,应付账款就有余额了,要怎么调增,不太明白
2019-03-29 10:53:32
你好!你们是付款方吗?如果能确认的话可以计入营业外支出。
2021-09-06 15:25:11
您好 可以作为营业外支出
2019-11-06 18:31:45
你好,正确的应该是借库存商品贷预付账款吗?
2022-04-24 18:12:19
一般是借记营业外支出
2020-04-13 17:21:27
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