厂家搞活动,给客户送抵扣券,如12月1日送出一张400元的抵扣券给A。12月20日,A客户前来消费,共花费600元,使用400的抵扣券,实际收款200元。 注:抵扣券400元的钱,公司可以从厂家处收回 请问这个在账务上怎么处理会比较好?请帮我分别写出厂家和公司涉及的分录。急
想人陪的哈密瓜,数据线
于2015-12-27 19:47 发布 635次浏览
- 送心意
刘老师
职称: 中级会计师
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公司
借银行存款200
其他应收款400
贷主营业务收入600
厂家 借 其他应付款400
贷 银行存款400
2015-12-27 20:05:14
要是可以从厂家收回的话,可以把抵扣券作为其他应收款处理
2015-12-27 17:39:09
借原材料200
贷应付账款200
借原材料负60
贷应付账款负60
借应付账款9
贷营业外收入9
借应付帐款131
贷银行存款131
2019-11-26 10:32:58
借应收63000 贷主营业务收入 应交增值税 按折扣后做收入
2020-05-23 16:25:03
是当月做进项税额时,就是做进项税加计抵减
借:应交税费——应交增值税(加计抵减)
贷:营业外收入——减免税费
2019-07-08 21:27:19
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