- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2019-03-29 14:53
你好 借应收账款 负数 以前年度损益调整 贷 应交税费 负数 借利润分配 未分配利润 贷以前年度损益调整
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那需要按这个冲掉你们之前那个入库存商品,根据商品这个比例冲掉,要是这个商品不一样话,借库存商品 负数 贷应付账款 负数 进项税额转出
2019-12-11 17:13:36
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开红字做借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数 开正确发票做借应收贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2019-04-11 07:52:39
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你好,是要在年底开、当月做账
2018-01-18 13:47:42
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你好 和原来分录科目一样 金额负数
2018-12-07 16:32:42
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借应收账款 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费 应交增值税 负数
2019-07-14 09:30:03
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