送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-04-11 07:52

开红字做借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数 开正确发票做借应收贷主营业务收入 应交税费-应交增值税

烟花懿冷 追问

2019-04-11 07:54

老师,款已在上月收到,票面地址有误重开的,怎么做账?谢谢

maize老师 解答

2019-04-11 07:56

你收到款就做借银行存款贷应收账款就可以,你冲回按发票上面冲就可以

烟花懿冷 追问

2019-04-11 07:58

老师,我没通过应收账款科目,上月开错发票时已收到款,做了正常的销售分录,这月开的红字和正确发票,这月怎么做账呢?不涉及银行存款和应收账款

maize老师 解答

2019-04-11 08:01

那你做啥分录,你之前做啥分录

烟花懿冷 追问

2019-04-11 08:03

之前借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税

烟花懿冷 追问

2019-04-11 08:04

这是上月做的,因地址开错,本月开红字和正确发票,怎么做账呢

maize老师 解答

2019-04-11 08:25

贷银行 贷主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数  借银行贷主营业务收入 应交税费-应交增值税

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开红字做借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数 开正确发票做借应收贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
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