公司之前购买的材料,未付款,现在付款是人家把零头抹掉了,只付了个整数,可是材料已经结转成本了,那现在应该怎么做账务处理呢?
劉麗
于2019-03-30 10:35 发布 925次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-03-30 10:37
你好,差距是多少?把成本多结转的冲回即可
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你好,差距是多少?把成本多结转的冲回即可
2019-03-30 10:37:15
您好
那您应该红冲多结转的成本
2019-02-14 13:04:21
你好,那你们付款的,怎么做的分录,老师看一下怎么调账
2021-06-02 13:13:19
您好!计入营业外收入
2017-05-17 11:41:51
您好!你使用了这个材料的时候就要结转成本了。
2017-01-24 16:01:55
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