供应商应该是没交税 税务局让我们把已经抵扣的 问
你好今年的还是以前年度 做了成本吗 答
老师,我们是高新技术企业,24.12.16日到期,重新认定 问
根据公信函2024年248号 年度内到期,可以享受到年底 四季度可以享受 答
老师,残保金是怎么计算的,公司1-11月都是28人,12月 问
你好,你这个公司成立了几年了? 答
老师,我们有个技术出口服务,12月份确认预收,我能把 问
您好 如果单位预收业务不多 可以用应收账款科目哈 12月也产生了一些成本 可以计入劳务成本科目归集发生的成本 答
上午好,老师,申报工资时有一位兼职人员工资是在一 问
就是在个税申报系统里里面有个劳务费申报 答
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金蝶做账,要计提本月应交增值税,分录是借转出未交增值税,贷方是未交增值税,然后设置科目的时候,借贷方向自己设置成为贷方,检查多栏账的时候发现不平,未交增值税出现在贷方,要怎么处理呢,是这样设置吗?
答: 你还要先把销项税和进项税结转到转出未交增值税,借,应交税费~应交增值税~销项税,贷,应交税费~应交增值税~进项税,应交税费~应交增值税~转出未交增值税
金蝶软件应交税费下设置应交增值税-未交增值税怎么设置 进项税借方有余额 月底的时候是不是做借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交增值税进项
答: 在应交税额-应交增值税下增加二级科目“未交增值税” 增值税借方有余额,不用账务处理
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
月末结转增值税的时候 结转销项税额 结转完应该是转出未交增值税的贷方 为什么多栏式的增值税明细账在借方设置的转出未交增值税啊
答: 你好,进项销项的余额不需要结转,只需要做这个分录的 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
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