送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2019-03-31 19:09

你好,要编制凭证,借:应收   贷:主营业务收入  应交税费,开票就不做凭证了

追问

2019-03-31 19:10

哦,开票时申报税款时,做已申报吗

小云老师 解答

2019-03-31 19:12

是的,到时候在未开票收入那做负数

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你好,要编制凭证,借:应收 贷:主营业务收入 应交税费,开票就不做凭证了
2019-03-31 19:09:19
你好 4月把3月的未开票收入冲掉 按开的发票再做分录
2019-04-10 09:45:06
要体现。正常借应收或者银行 贷收入 开发票不用再记账了。
2019-04-10 16:16:43
你好。处理跟正常销售分录一样。开票就冲减无票收入,申报时无票收入填负数
2019-04-10 15:16:28
3月申报了未开票收入要按正常开票的分录来做凭证 4月如果开票的话,先红冲3月做的凭证,然后再按4月正常开票的分录来做凭证。
2019-04-15 17:36:56
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