暂估(其他应付款怎么冲账)?
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于2019-04-01 11:34 发布 3659次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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实际取得发票时,红冲暂估分录,再按实际取得的发票金额重新编制分录。
2019-04-01 11:36:02
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你好!可以的,可以这样
2019-07-12 15:14:51
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到底发生什么业务了?你们退货还是客户退货?
2022-06-20 22:05:37
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得搞清楚这个是怎么产生的?
2023-04-28 09:28:25
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你好,有票冲账时暂估的冲销分录是
借:其他应付款—暂估100000
贷:主营业务成本—暂估100000
2020-09-11 17:07:19
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