第一季度税务局代开专票138834.96,预交增值税4165.04.我现在申报增值税和附加税,请问因为增值税预交了,所以今天申报是0,那么附加税是按照0申报还是按照4165.04申报呢
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于2019-04-01 11:55 发布 784次浏览
- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-04-01 11:59
你好,附加税按照0申报就好了呢
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你好,附加税按照0申报就好了呢
2019-04-01 11:59:43
您好,您代开专票对时候,有预交附加税的吗
2019-04-06 08:37:33
你好!附加税零申报就可以的
2020-04-22 22:21:57
你好 这个是对了的 开具发票预交税款 是根据发票预交的,但是这里计算是根据所有来算、有0.1/0.2差异是正常的
2019-04-01 09:35:22
你好!增值税及其附加为0,印花如果在当地有缴纳供应商合同的话也是0,没有包含供应商合同的话需要再缴纳。
2019-05-18 10:15:43
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