二月做账:应收64651.3,银行实收64651,做账时未注意,做银行存款借方64651.3,这月怎么冲,账务怎么处理
邹菊华
于2019-04-02 09:48 发布 684次浏览
- 送心意
可可老师
职称: 中级会计师,税务师
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每月做账后需要核对银行对账单金额保持一致。如果可以反结账回去就反结账回去改,如果不能,借:银行存款 -0.3 (红字冲减)借:管理费用-其他(或营业外支出)
2019-04-02 09:52:47

您好
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
2019-12-11 14:52:00

你好 你卖货没做应交税费吗? 你卖货的时候收到款没有 ? 你现在冲应收账款是什么意思
2020-01-03 14:01:45

你是一般纳税人吗?
2017-03-09 10:14:28

借银行存款,借财务费用负数
2022-04-15 11:08:17
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