送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-04-03 10:53

请您将发票对应的业务背景介绍一下?

神奇小飞侠 追问

2019-04-03 11:27

我们维修机器设备,购进的配件

张艳老师 解答

2019-04-03 11:39

借:原材料--配件
      应交税费--应交增值税(进项税额)   
      贷:银行存款等

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相关问题讨论
你好 你说的是书上的,实务中是收到发票时再红冲,这样方便。
2020-02-14 17:25:55
请您将发票对应的业务背景介绍一下?
2019-04-03 10:53:52
你好 你们实际业务是什么 是已经付款未开票 是购货还是什么业务?
2019-08-06 11:52:58
根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料 根据发票入账 借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2017-08-30 22:40:58
一、 这个可以入账处理。这个是交的社保费 二、付X年X月的社保费 借:管理费用——社保费 借:其他应收款——代扣个人社保 贷:银行存款
2019-07-07 19:41:43
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