老师,我们公司有一个员工属于总公司的员工,但是他的报销款都是走我们公司报销的。以前都是挂其他应付款-员工名 科目下,它实际付是公户转给法人,然后法人付给该员工的。那支付的分录怎么做?

小末
于2019-06-14 15:28 发布 975次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-06-14 15:29
你好,发票都是开具分公司的吗
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你好,发票都是开具分公司的吗
2019-06-14 15:29:49
可以,只要是真实的就行
2021-07-07 06:41:26
这个的话,如果分开核算,是挂其他应收款(总公司单独的账)
不过,对税务局提供的报表,是不存在这个问题了。因为,你们是一家的,要合并的。直接记入XX费用,就可以了
2020-04-23 09:28:11
你好,有资金可以支付这个欠款吗
2018-10-31 08:57:42
只是金额出现了问题,相差160万。如借款全是从银行开始,则从分公司银行对账单入手,查总公司到底给分公司垫款多少。如不只是银行还涉及往来,则将总公司其他应付款-分公司科目明细账与分公司其他应付款-总公司科目 明细账,核对差异。
2018-10-18 15:10:58
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2019-06-15 10:15