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晨曦
于2019-04-03 18:32 发布 984次浏览
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2019-04-03 18:33
收到发票冲销暂估,按发票入账,就行了。
晨曦 追问
2019-04-03 18:42
就是把我上面的分录红字做一遍,再按发票金额,用上面的分录做一遍,是吗?
江老师 解答
2019-04-03 19:19
上述说法完全正确,是这样的,如果是暂估的金额与发票的金额一致,就是不抵扣税的情况下,分录一正一负刚好抵销
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江老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
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晨曦 追问
2019-04-03 18:42
江老师 解答
2019-04-03 19:19