出纳在3月份发放2月份工资的时候,多给自己发2686元这一笔,那做账怎么写分录,是借:应付职工薪酬(2月计提的总额) 借:其他应收款 2686(出发给自己多发的那一笔工资) 贷:银行存款 (2月计提的金额+多发的2686)后面出纳再把钱转回对公账户 是这样吗?
冰雪
于2019-04-04 16:30 发布 1068次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
相关问题讨论
是的,是这样账务处理的
2019-04-04 16:36:57
你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48
你好 记其他应付款 就是没付的 不过正规的做法是没发就不做账的
2019-05-21 17:28:28
可以的,有支付出去的证明的。
2022-03-11 15:11:23
收回借银存贷应付职工薪酬
2019-05-22 10:31:30
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