运输公司收到去年的成本票金额大于暂估金额,红冲 问
多余部分,可先计入管理费用-运输费 答
公司是做医疗设备的销售的,现在是有台设备要租赁 问
确实是租赁,为何不能开租赁发票 ? 答
公司是做医疗设备的,现在有台设备是投放的,请教下 问
意思是免费给医院使用,但耗材要从公司购买 ? 答
老师,超市购买福利和办公大厦房租,电子发票(普通发 问
同学,你好 普通发票,全额入费用,不抵扣 答
老师我们公司反了100元个税手续费,这个申报增值税 问
退手续费 借:银行存款 贷:其他收益/其他业务收入 应交税费-应交增值税 (税率:小规模是1%,一般纳税人6%) 其他业务收入=收款金额÷(1%2B税率) 答

以前年度所得税多交了549.21,税局不让申请退款和抵扣,需要把年度报表改一下…需要怎么调整?
答: 你好把费用调减了,就可以了呢
老师,交上一年度所得税年报需要计提吗?分录怎么写呢?需要涉及调整以前年度损益吗?
答: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-应交企业所得税
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
补缴以前年度所得税,民非企业如何处理
答: 你好,借非限定性净资产等 贷应交税费-企业所得税 然后,借应交税费-企业所得税 贷银行存款
请问老师:这是2017年的账,17年预付贷方期初余额有5760元,4月份调整帐,给调平了,我看还有以前年度损益的科目,这样调账正确吗?是影响年度所得税对吗?
企业因以前年度实际资产损失未在税前扣除而多缴的企业所得税税款,可在追补确认年度企业所得税应纳税款中予以抵扣,不足抵扣的,向以后年度递延抵扣,这句话怎么理解?追补确认年度所得税已缴过了,怎么抵扣?
公司以前年度所得税最多只交30万左右,今年账务调整按实际的成本核算后,利润增加了,所得税第一季度就要交30多万,这样税务局那边会不会跳出什么税务风险。

