员工工伤,住院一开始是公户打个人账户,再用这个钱去给员工垫付医药费,现在分录是做借,其他应收款-郑(名字),贷:银行存款。等之后社保给报工伤费后这个分录应该怎么做
小萤酱儿
于2019-04-07 07:58 发布 1072次浏览
- 送心意
陈老师Fairy
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,CMA
2019-04-07 08:03
借 其他应收款-社保 贷 其他应收款-郑
相关问题讨论

借 其他应收款-社保 贷 其他应收款-郑
2019-04-07 08:03:05

您好
可以用公户付给医院
借 管理费用~福利费等
贷 应付职工薪酬~福利费
借 应付职工薪酬~福利费
贷 银行存款
2019-04-07 14:56:58

最后一个借管理费用贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷其他应收款
2019-01-02 16:10:05

您好
后有医院发票时
借:管理费用-福利费
贷:应付职工薪酬-福利费
借:应付职工薪酬-福利费
贷:其他应收--某领导
从人寿报销的钱入账了 冲销福利费
2022-08-29 16:05:12

你好!你现在收到钱就做相反的分录就可以了。
如果有差额再做差额的部分
2019-08-01 16:03:56
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