老师在吗。我想问下。员工的医药费。当时是做借:其他应收款-员工名字 6000 贷:银行存款 6000 。但是由于是工伤险。社保报销一部分。借:其他应收款-社保 4300 贷:其他应收款 -员工名字 4300 等收到社保的钱时做借:银行存款4300 贷:其他应收款-社保 4300 那还有1700如果是公司报销的话。就做。借:应付职工薪酬-福利费 1700 贷:其他应收款-员工名字 1700 借管理费用-社利费 贷应付职工薪酬-福利费。 最后一步的原始凭证怎么弄
慧芝
于2016-12-22 11:36 发布 1082次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-12-22 12:52
分录 是这样做的吧。
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你好借银行存款
贷应付职工薪酬
其他应收款
财务费用
借应付职工薪酬
贷其他应收款
2024-07-06 18:48:24
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您好!你把医疗费的发票和社保的发票复印下放后面就可以了
2016-12-22 11:42:25
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这个是根据你们发放的工资,冲回费用,再计入老板的应收款
2017-09-20 10:30:22
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借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38
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你好 你一正一负 本来就没有减少呀 借其他应收款,贷应付职工薪酬后,发工资时借,应付职工薪酬,贷其他应收款
2019-01-10 11:29:49
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