就是办公室的宽带费是159元一个月,发票是本月打上月的,本月宽带欠费了,公司一员工去交的200元宽带费,他回来拿着一张159的发票和300元的收据,上月的宽带费是老板交的,本月300是员工交的,该怎么做账?
如果
于2019-04-07 21:18 发布 1662次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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借:管理费用-办公 费 159
贷:其他应付款-老板
银行存款 员工交纳报销部分
300元的收据?是没有开票,预交的?
借:预付账款或其他应收款
贷:银行存款等
2019-04-07 21:41:57
您好,收据分录,借:预付账款-宽带费,300元,贷;现金或者银行存款等科目,300元,发票分录,借:管理费用-办公费等科目,159元,贷:预付账款-宽带费,159元。
2019-04-07 21:27:09
你好,计入管理费用核算
2017-04-06 15:04:28
支宽带费用。。。。。
2018-10-24 15:38:54
支付上个月的,就写支付XX月的宽带费
2018-11-09 17:05:40
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