- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-07-03 10:21
你好 发票多开了的话应该重开发票的 付款金额要和你开票金额一致。如果是优惠的话 按你实际缴纳金额来做账
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你好 发票多开了的话应该重开发票的 付款金额要和你开票金额一致。如果是优惠的话 按你实际缴纳金额来做账
2019-07-03 10:21:57
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借:管理费用-办公 费 159
贷:其他应付款-老板
银行存款 员工交纳报销部分
300元的收据?是没有开票,预交的?
借:预付账款或其他应收款
贷:银行存款等
2019-04-07 21:41:57
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您好,收据分录,借:预付账款-宽带费,300元,贷;现金或者银行存款等科目,300元,发票分录,借:管理费用-办公费等科目,159元,贷:预付账款-宽带费,159元。
2019-04-07 21:27:09
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费用不用填写出库单子的
2020-06-02 15:10:19
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不可以,需要开公司名称的。
2018-11-21 15:16:19
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