送心意

文老师

职称中级职称

2019-04-08 11:56

您好,您是退货的是吗

杨静 追问

2019-04-08 11:56

不是,

文老师 解答

2019-04-08 11:57

那具体是什么情况

杨静 追问

2019-04-08 11:57

去年的专票,已经抵扣。今年红字

杨静 追问

2019-04-08 11:57

服务费

杨静 追问

2019-04-08 11:59

就怎么账务处理

文老师 解答

2019-04-08 12:04

那就去年的分录的负数分录,还重新开具吗

杨静 追问

2019-04-08 12:04

不了

杨静 追问

2019-04-08 12:05

那进账税已经抵扣,增值税申报的时候需要进账转出吗

杨静 追问

2019-04-08 12:09

那我汇算清缴的时候需要做什么吗

杨静 追问

2019-04-08 12:10

关于这笔

文老师 解答

2019-04-08 12:15

是的,需要进项税额转出

文老师 解答

2019-04-08 12:15

那您需要用过以前年度损益调整科目,

文老师 解答

2019-04-08 12:15

汇算清缴的时候,费用里面要减少这笔

杨静 追问

2019-04-08 12:21

不是说调表不调账吗

杨静 追问

2019-04-08 12:22

那我现在就是调账也调表了

文老师 解答

2019-04-08 12:23

帐是去年的帐不调整,但是今年的帐要调整

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相关问题讨论
您好,您是退货的是吗
2019-04-08 11:56:30
开了负数,需要红冲你的收入。
2020-03-02 14:42:17
你好,冲销即可,不需要做账的。冲减的是当期收入
2020-03-01 17:16:10
你好,同学。 你这开完的发票联给他处理就可以了的
2020-04-22 09:29:55
做进项税转出处理 期末的时候 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
2019-08-05 11:46:30
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