送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-03-02 14:42

开了负数,需要红冲你的收入。

M 💤 追问

2020-03-02 14:45

这个我知道,我是想问冲红了的发票是自己留着还是要作为凭证装订

郭老师 解答

2020-03-02 14:46

第一联需要做账,第二三联自己留着。

M 💤 追问

2020-03-02 14:48

那有张是好几个月前开了冲红没有做账呢

郭老师 解答

2020-03-02 14:49

那你的收入多做了吧。

M 💤 追问

2020-03-02 14:52

那时候第一联没有登记做账,在次月初是就做了红字发票红冲了

郭老师 解答

2020-03-02 14:52

如果你需要修改,可以反结账修改。

M 💤 追问

2020-03-02 15:00

收到我们退货给供应商,供应商开来的负数发票也要登记进项发票登记吗,上个月做了进项转出,这个月才收到的发票。

M 💤 追问

2020-03-02 15:00

还有冲红的发票没有反结账修改可以吗

郭老师 解答

2020-03-02 15:01

你什么时间开的红字信息表

M 💤 追问

2020-03-02 15:17

11月的票作废,在12月时
开了红冲,

郭老师 解答

2020-03-02 15:20

一月份已经进项转出了是吧,是的话,你把这个月发票放到进项转出的凭证,后面就行。

M 💤 追问

2020-03-02 15:34

已经做完进项转出了,那这个对报税有什么影响吗 ,因为当时那张作废的发票是没有登记销项发票的,开红冲负数的那张也没有登记,报税是按这个登记表的金额填报的。

郭老师 解答

2020-03-02 15:34

对进项转出没有影响,只要开了红字信息表,不管有没有开负数发票都需要进项转出,以后开了负数发票不用再次转出了。

M 💤 追问

2020-03-02 16:12

以后再次转出是什么意思的

郭老师 解答

2020-03-02 16:15

以后开了负数发票不用再次转出就是不用做进项转出分录

M 💤 追问

2020-03-02 17:04

那我报12月份的税时报表已经做了进项转出,但是负数发票是报完税才收到的,负数发票也不能认证,报税进项税额不是要跟认证的对比的,减掉了负数的不是会少了吗?

郭老师 解答

2020-03-02 17:04

你是12月份开了红字信息?

M 💤 追问

2020-03-02 17:05

对的

郭老师 解答

2020-03-02 17:05

开了负数发票,不用再次转出,
开了负数发票不用再次进项转出啦

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相关问题讨论
开了负数,需要红冲你的收入。
2020-03-02 14:42:17
你好,冲销即可,不需要做账的。冲减的是当期收入
2020-03-01 17:16:10
你好,同学。 你这开完的发票联给他处理就可以了的
2020-04-22 09:29:55
做进项税转出处理 期末的时候 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
2019-08-05 11:46:30
补做4月份没有做账的 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 红字发票 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
2017-08-25 08:41:52
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