在10月的时候银行存款支付了1笔展览服务费,但是当时就把他这笔业务做进销售费用了,但是现在发票到了,现在要怎么做啊 ,只能把账重新做吗?
。。
于2019-04-09 10:41 发布 332次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论

你好!你可以直接把发票贴进去就好了
2019-04-09 10:50:12

你好!发票到了直接贴进4月凭证就行了。
2017-07-11 09:26:01

你好,可以做主营业务,成本里面的。
2021-06-16 10:35:34

借;管理费用 贷;应付账款
做这个分录就可以了
2016-12-02 14:59:20

1、工资计提(应发工资数)
借:制造费用—工资 (生产人员)
管理费用—工资 (管理人员)
销售费用—工资 (销售人员)
贷:应付职工薪酬—工资
2、计提企业缴纳的五险一金
借:制造费用 (生产人员)
管理费用 (管理人员)
销售费用 (销售人员)
贷:其他应付款—养老 / 医疗等
其他应付款—住房公积金
上面1和2可以合并处理,这里分开是为了说明问题
3、发放工资时
借:应付职工薪酬—工资 (应发工资数)
贷:库存现金 / 银行存款 (实发工资数)
其他应付款—养老 / 医疗等 (代扣代缴金额)
其他应付款—住房公积金 (代扣代缴金额)
应交税费—应交个人所得税 (代扣代缴金额)
4、实际交纳
借:其他应付款—养老 / 医疗等
其他应付款—住房公积金
应交税费—应交个人所得税
贷:银行存款。
2020-04-14 11:10:08
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息