现在刚接了之前会计做的账,她之前那个银行存款跟发生的业务对不上来,账上少了好多笔业务,就是最后的余额跟银行对不齐,现在建账是按她做的那个余额录的期初,后面如何把余额做平
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于2019-04-09 14:28 发布 961次浏览
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可可老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-04-09 14:33
之前的对不上肯定要找出来,漏做的业务要补录上,余额和银行对账单余额要对应上,你建账之前就要理顺了,按照正确的建账。
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之前的对不上肯定要找出来,漏做的业务要补录上,余额和银行对账单余额要对应上,你建账之前就要理顺了,按照正确的建账。
2019-04-09 14:33:10

一笔一笔核对,之后没有做补上,做的不对,调整
2020-04-10 15:42:03

同学您好,会计分录都是一借一贷的,不能只写银行,你的另一方也要填,首先要找出700元的来源,如果是股东的投资款,那就是期初数据,银行存款和实收资本各700,就平衡了
2020-07-15 13:17:09

您好,这个是可以的,按照现在的余额和账上余额差额调整一笔
2022-02-14 20:48:39

你好 把银行明细账打印出来一一核对 你得查清楚原因 才好调整账务的 不能随意调整的
2019-10-09 11:43:42
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