在建工程,没有付款,挂其它应付,已转固定资产,现在已经确认这笔款不付,把固定资产转出,冲减应付帐款,要怎样平帐
阿黎
于2019-04-09 21:28 发布 1881次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-04-09 21:45
借:在建工程
贷:其他应付款
借:固定资产
贷:在建工程
你现在要平的是其他应付款?
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您好,一般情况下,按原分录写凭证,金额是负数,这样就平账了。
2019-04-09 21:40:07

是
2019-04-09 21:59:50

袁老师,我可以不可以退货呢?我们是小规模重来没有开过票?
2018-06-12 18:35:25

意思收到发票就可以转固定资产了
2020-12-03 12:22:50

你好!你去年的票已经包括了这个质保金的金额吗
2019-03-05 14:13:46
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