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阿黎
于2019-04-09 21:37 发布 1053次浏览
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2019-04-09 21:40
您好,一般情况下,按原分录写凭证,金额是负数,这样就平账了。
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在建工程,没有付款,挂其它应付,已转固定资产,现在已经确认这笔款不付,把固定资产转出,冲减应付帐款,要怎样平帐
答: 是
答: 您好,一般情况下,按原分录写凭证,金额是负数,这样就平账了。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
单位在建工程这个月挂帐 下个月付款 这时候能在建工程转固定资产吗 在建这个月已经使用
答: 意思收到发票就可以转固定资产了
展厅建设我已经结转了固定资产了。现在有两笔款工程款要支付,怎么入账啊
讨论
1.在建工程已验收,只有质保金发票未收到,我要如何入账?按合同金额转入固定资产?质保金挂其他应付还是应付账款?如果后面质保金没有支出、发票就收不到帐务需要冲回固定资产吗?。 2.这个在建工程项目是改建工程,固定资产卡片是放在原固定资产上还是另设一张卡片?
老师 有一笔砖款 之前入了是在建工程 后期付款对账是付款付多了 已经结转固定资产了 现在要怎么反转过来呢
去年的在建工程的质保金漏在应付款中挂账,现在在建工程已经转固定资产,本月付了质保金,该怎么处理?
固定资产到货,发票未到或者未认证,是否必须先确认应付帐款?付款冲应付?等发票认证再确认应付帐款,付款先挂预付可以吗?
王雁鸣老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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