请问一下收到生育津贴怎么做会计分录? 问
同学,你好 这个钱要付给员工的吗? 借:银行存款 贷:其他应付款 答
附加税已经计提并扣税,符合六税两费政策,隔了几个 问
你好,这个你做红字冲减当时计提和缴税的凭证就可以了。 答
老师我问一下,手工账结转增值税 借:应交税费-应交 问
您好,这是和应交税费-应交增值税 齐平的二级科目,负债表列示的应交税费这个科目 答
采购商品无法取得发票,对方不开票,账怎么做 问
你好,你实际有支付了这个费用就正常入账,只是没有发票,不能税前扣除。 答
老师,我司销售合同中有明确货物金额,运费金额,服务 问
你好,你明确了不同的收费可以按照不同的收入开不同的税率的发票 答

应交税费有贷方余额,这笔数字不是下个月要交的,这笔7万多的数字几年了,一直有,想调整掉,以前是其它会计做账的,应该如何调
答: 最好看看是什么原因造成的贷方余额,然后据实调整即可 如果是确实需要交的缴纳即可,
公司的应交税金的贷方余额里有6万多是上年结转下来的余额?实际上是已交了的,前任会计没做好分录,应该怎么把这个处理掉,调整这个数字我应该作什么样的分录?
答: 借:应交税费-应交某税种 贷:银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,19年的会计账里,应交税费借方余额多了,应该计提金额和实付税额不一致。其中附加税的教育附加和城建税贷方有余额。1.由于牵涉到好几个月的账,交易笔数较多,现在应该如何处理?需要反结账到19年的账里调整吗?还是可以在2020年度会计账调?2.是要把19年的会计账调整好了再记2020年的账吗?
答: 1.你汇算清缴做吗,没有我建议是反结账去19年冲掉,

