APP下载
沈卫
于2019-04-10 09:56 发布 763次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-04-10 09:57
没有支付就做其他应应付款就可以,借xx费用 应交税费应交增值税-进项税额 贷其他应付款
沈卫 追问
2019-04-10 10:37
好的谢谢
maize老师 解答
2019-04-10 10:47
满意请给五星好评,谢谢
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。
收到费用发票,但是实际费用在4月支付,但是发票在3月申报期认证了,现在做3月的账怎么做,然后到4月又怎么做呢?
答: 没有支付就做其他应应付款就可以,借xx费用 应交税费应交增值税-进项税额 贷其他应付款
1月3号的费用发票,入到18的账可以吗?实际也是18年的费用,只是票开的晚了几天
答: 你好! 可以的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
实际费用800、员工拿来1000的发票、该怎么入账
答: 你好,同学。按照实际发生额800入账
在做预提费用时有部分消费开了发票,实际消费时还是借:预提费吗?
讨论
老师,在实际操作中确实有些没发票的费用但又不得不报的怎么办
上个月暂估费用10万,这个月收回上个月的费用发票1万,请问这个月冲回暂估是冲多少钱???是否可以根据实际收回的发票分月冲暂估,年底一次调整??
老师,对方开费用发票重复开给我们,这种情况收到发票是怎么处理?例如:实际应开1万,结果对方开重复了开2次共2万
费用发票数比实际做帐数多80元,可以吗?
maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
★ 5.00 解题: 181321 个
应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)
沈卫 追问
2019-04-10 10:37
maize老师 解答
2019-04-10 10:47