公司3月份开了两张普通发票,4月份发现错了,冲红了,那4月份报税时候,那个报税申报表普票的税额咋填啊?是按开票系统里的填,还是要减掉冲红的填啊?
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于2019-04-10 10:08 发布 2409次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-04-10 10:09
现在报的是3月税,你按3月的开的申报就可以,这个冲红冲的是4月蓝字发票
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现在报的是3月税,你按3月的开的申报就可以,这个冲红冲的是4月蓝字发票
2019-04-10 10:09:52
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同学
为什么会不一致呢?
这个账务处理是冲减当月的收入和税费、
2021-12-03 11:37:48
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你好,申报表上不能修改
错票只能当月作废或下月红冲
2019-12-12 06:29:10
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要的,普通发票也要开具
2018-05-18 11:06:11
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您好,你们是小规模吧,填在第三行和第一行就可以了,按不含税金额401386.14填入
2023-04-13 15:03:06
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