送心意

文老师

职称中级职称

2019-04-10 16:49

您好,没有入库,是在材料采购科目是吗

文老师 解答

2019-04-10 16:50

那就借材料采购负数应付账款负数

子灵 追问

2019-04-10 16:54

那这个材料采购剩款一直是负数这个怎么处理呢?

子灵 追问

2019-04-10 16:55

余额一直是负数,难道一直挂着吗

文老师 解答

2019-04-10 20:44

您需要先做借材料采购贷应付账款,然后退货再做我上面写的分录

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相关问题讨论
您好,没有入库,是在材料采购科目是吗
2019-04-10 16:49:18
您好,参考分录,借银行存款270销售费用(美团)10贷主营业务收入,应交税费~应交增值税(销项税额)。
2020-05-28 23:27:18
你好,你给客户开发票开多少
2020-05-28 23:19:13
你好,借:应付职工薪酬750 贷:其他应付款750 如果没有干满一年再把其他应付款冲减你的费用
2020-06-09 11:54:07
借:原材料等 24000 贷:应付账款 24000 借:预付账款 50000 贷:银行存款等 50000 借:应收账款 8800 贷:主营业务收入 8800
2017-02-23 10:14:36
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