- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
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您好
应该开始申报缴费的月份就开始 每个月只要申报缴费了就应该做分录
2019-05-17 13:01:06
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企业发生业务就需要做账
2020-04-10 10:16:54
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你好,红冲就可以
借管理费用负数贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬负数,贷预付负数
2019-11-25 15:25:49
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您好,您先分析下原因,差额3000是如何形成?
2020-07-08 20:45:36
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你好,借;其他应收款,贷;银行存款等科目
借;应付职工薪酬——单位社保,其他应收款(个人负担部分),贷;其他应收款
2019-05-24 08:24:09
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