预提成本的凭证如何做?成本都来,调整的凭证又如何做?
向阳开放
于2019-04-10 18:24 发布 875次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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借:主营业务成本~暂估
贷:应付账款~暂估
收到发票,冲红这个分录,根据发票做一个正常分录
2019-04-10 18:33:52
你好
借 成本费用类科目
贷 应付账款-应付暂估
2019-04-03 11:59:34
您好,可以直接做计提税金的相反分录
借:税金及附加(负数)
贷:应交税费(负数)
2020-10-16 16:48:02
你好!成本分录做红字就可以的
2019-10-15 16:15:58
做之前相反的分录红冲
2019-01-03 12:29:23
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