送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-04-11 08:56

借预付账款 贷其他应付款 借管理费用 贷预付账款

小晴天 追问

2019-04-11 08:59

第一个,为什么不是贷银行存款?

maize老师 解答

2019-04-11 09:03

你不是没付款么,你不是说没付款,付款就做借其他应付款贷银行,这个预付账款是这个一年费用代替之前待摊费用

小晴天 追问

2019-04-11 09:06

明白了。那加油卡充值,也是计入预付账款吗?

小晴天 追问

2019-04-11 09:10

物业费钱3月付,票4月才开来。收到票时冲销您第一个分录?再重新写一个吗?

maize老师 解答

2019-04-11 09:15

那加油卡充值,也是计入预付账款吗?是的,物业费钱3月付,票4月才开来你先按你月做费用借管理费用贷预付账款,你收到发票做借预付账款 贷其他应付款

小晴天 追问

2019-04-11 09:18

按月预提,那前1-3月,预付账款不是会负数吗?

maize老师 解答

2019-04-11 09:51

会,你先这么做,你后面取得发票冲回就不会是负数

小晴天 追问

2019-04-11 09:52

明白了,原来这样也可以的。

maize老师 解答

2019-04-11 10:16

满意请给五星好评,谢谢

上传图片  
相关问题讨论
借预付账款 贷其他应付款 借管理费用 贷预付账款
2019-04-11 08:56:56
此问题已经给予回复
2017-02-27 14:19:52
员工写借款单给你入账 借方其他应收款 贷方银行或者现金
2018-11-13 15:21:49
你好,不需要做预算会计, 往来款没有对应的与预算会计科目的
2021-03-16 10:41:43
你好!因该是应付账款明细账借方余额的数据,报表往来账重分类了
2020-04-28 15:42:53
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...