- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好!因该是应付账款明细账借方余额的数据,报表往来账重分类了
2020-04-28 15:42:53

借;库存商品 贷;预付账款
2017-03-30 14:36:49

你好,暂估与实际付款是挂不同科目的,付款,借:预付账款500000 贷:银行存款500000
2017-08-24 10:08:39

借;预付账款 贷;银行存款
取得发票还是需要做采购入库,销售,结转成本步骤的
2017-08-03 18:08:59

肯定是预付账款没有发票了。要不你看15#发票中有没有发票?
2017-06-22 09:29:27
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