老师你好,18年有一部分出口没有退税,之前咨询了税务机关,税务机关说让在19年4月份把没退税的部分做免税,做进项税额转出,我们退税率是13%,我要按未退税部分的销售额*16%做进项税额转出对吗?具体怎么改做账呢?还有就是下月初报税时,应该怎么改填写申报表
精明的书包
于2019-04-11 12:43 发布 1060次浏览
- 送心意
赵俊鸽老师
职称: ,中级会计师,初级会计师
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免税就是减免你的销项税,但是需要按销售额乘以百分之十三做进项税额转出,也就是不能抵减了。增值税申报的时候需要填进项税额转出,其他都没什么变化
2019-04-11 17:48:20
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下个月申报时填写进项税额转出
2022-04-21 10:02:37
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借:成本费用科目
贷:应交税费-增值税-进项转出
2023-05-08 10:21:24
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你好借以前年度损益调整 贷进项税转出 借 应交税费-应交增值税 -进项税转出 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 结转:
借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费—未交增值税
4、实际交纳时
借:应交税费—未交增值税
贷:银行存款
2021-01-26 15:07:23
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你好同学
一般是进项直接做一个转出就好了同学
账上转出同学。
2019-09-26 13:24:23
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