送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-04-11 14:02

你好不可以,材料和工程款不一样的

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相关问题讨论
你好不可以,材料和工程款不一样的
2019-04-11 14:02:55
你好,一般是月初冲暂估的,来发票了,根据实际发票再入库核算。这是核算一般规定。
2019-04-11 13:52:27
冲回重新做就可以,借原材料 负数 贷应付账款 暂估款 负数
2019-06-29 17:52:08
你好,直接红冲就可以了
2019-04-15 15:15:47
您好 取得发票 借:应付账款——暂估应付账款 300000 贷:应付账款 280000 以前年度损益调整 20000 借:以前年度损益调整 20000 贷:利润分配——未分配利润 20000
2019-06-06 13:33:04
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