老师,厂房租金教三押一,预付厂房租金且尚未收到发票 借:预付账款 贷:库存现金 月底厂房租金摊销时借:制造费用 贷:预付账款 这样对吗?另外收到票该怎么走账呢?
幸福沙
于2019-04-11 15:57 发布 1233次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-04-11 16:00
你好,收到发票时,直接贴在你摊销的发票上即可
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你好,收到发票时,直接贴在你摊销的发票上即可
2019-04-11 16:00:24
你好,可以不用
2017-01-20 17:28:58
您好,记在制造费用的借方用红字
2020-05-24 09:49:18
你好,按准则规定车间固定资产的维修费应是计入管理费用
借:管理费用
贷:库存现金
2020-03-27 12:29:54
可以,这个可以做制造费用
2019-12-30 15:32:16
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幸福沙 追问
2019-04-11 16:06
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2019-04-11 16:08