文老师,想问一下您我那笔住宿发票进项税额295.81元我做分录时进项税额转出了,1.借,管理费用--业务招待费4930.19,借,应交税费--应交增值税--进项税额295.81;贷,库存现金5226;2.借,管理费用--业务招待费295.81,贷,应交税费---应交增值税---进项税额转出295.81 我在月末结转进项税额时时,借,应交税费----应交增值税---转出未交增值税1174644.29,还是写1174644.29-295.81=1174348.48,贷,应交税费---应交增值税----进项税额 1174644.29,还是写1174644.29-295.81=1174348.48
白雪
于2019-04-11 20:50 发布 1027次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
相关问题讨论
你好,你想问的问题具体是?
不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15
学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
上半年销项大进项,月底结转未交增值税,下月缴纳。2个分录后借应交税费-增值税-转出未交增值税有余额。下半年进项大于销项。年底结转全年进项和销项税额并把差额转入应交税费-未交增值税。这2个金额之和等于期末可留抵金额,
2019-02-15 15:00:48
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
第三笔分录是:借:应交税费——未交增值税80000,贷:应交税费——应交增值税(转出未出未交增值税)80000
2017-11-01 19:04:01
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