#提问#老师,想问一下您我那笔住宿发票进项税额295.81元我做分录时进项税额转出了,1.借,管理费用--业务招待费4930.19,借,应交税费--应交增值税--进项税额295.81;贷,库存现金5226;2.借,管理费用--业务招待费295.81,贷,应交税费---应交增值税---进项税额转出295.81 我在月末结转进项税额时时,借,应交税费----应交增值税---转出未交增值税1174644.29,还是写1174644.29-295.81=1174348.48,贷,应交税费---应交增值税----进项税额 1174644.29,还是写1174644.29-295.81=1174348.
白雪
于2019-04-11 20:52 发布 1018次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2019-04-11 21:22
你好,按减去进项税额转出的金额写。
相关问题讨论
你好,你想问的问题具体是?
不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15
学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
第三笔分录是:借:应交税费——未交增值税80000,贷:应交税费——应交增值税(转出未出未交增值税)80000
2017-11-01 19:04:01
你好; 到时你转未交增值税 科目去 就可以平衡的
2022-09-22 16:40:03
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
白雪 追问
2019-04-11 21:26
白雪 追问
2019-04-11 21:28
白雪 追问
2019-04-11 21:31
白雪 追问
2019-04-11 21:33
白雪 追问
2019-04-11 21:34
白雪 追问
2019-04-11 23:05
方老师 解答
2019-04-12 07:01
白雪 追问
2019-04-12 07:58
方老师 解答
2019-04-12 08:10
白雪 追问
2019-04-12 10:16
白雪 追问
2019-04-12 10:18
方老师 解答
2019-04-12 10:19
白雪 追问
2019-04-12 10:20
白雪 追问
2019-04-12 10:25
白雪 追问
2019-04-12 10:26
白雪 追问
2019-04-12 10:33
白雪 追问
2019-04-12 10:34
白雪 追问
2019-04-12 10:37
方老师 解答
2019-04-12 14:09
白雪 追问
2019-04-12 14:17
白雪 追问
2019-04-12 14:58
白雪 追问
2019-04-12 15:00
方老师 解答
2019-04-12 15:17
白雪 追问
2019-04-12 15:19
白雪 追问
2019-04-12 15:19
白雪 追问
2019-04-12 16:25
方老师 解答
2019-04-12 16:39
白雪 追问
2019-04-12 19:19
方老师 解答
2019-04-12 19:48