送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-04-12 09:09

借:应收账款等
        贷:主营业务收入
                  应交税费--应交增值税(销项税额)

伈随风飞 追问

2019-04-12 09:11

那有进项来抵扣呢?
这要怎么做抵扣?

张艳老师 解答

2019-04-12 09:22

根据您公司取得的进项专票对应的业务,做相应的分录就是了。
比如采购办公用品的专票
借:管理费用--办公费
         应交税费--应交增值税(进项税额)
    贷:银行存款等

伈随风飞 追问

2019-04-12 18:10

进项抵销项的分录?

伈随风飞 追问

2019-04-12 18:11

如果进项有结余呢?放在哪个科目

张艳老师 解答

2019-04-12 18:25

借:应交税费--应交增值税(销项税额)
      贷:应交税费--应交增值税(进项税额)
             应交税费--应交增值税(转出未交增值税)

如果月末形成留抵税额的情形,是不需要做结转增值税分录的。

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相关问题讨论
借:应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
2019-04-12 09:09:06
你好 开出去的劳务发票确认收入 成本方面,如果你和工人签订的是劳动合同 工资表入账 缴纳社保 和个税 如果你和工人签订的是劳务合同 代开劳务发票给你们
2020-07-28 08:47:57
同学你好,已收款的,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。没有收款的,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
2022-01-16 15:02:01
借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
2018-09-13 21:05:43
借:劳务成本 贷:银行存款
2020-01-11 17:40:56
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