有购进一批材料,本月付了部分货款,余下尾款还未付。发票要等尾款付清才开。本月如何做会计分录,尾款付清发票到又如何做会计分录?
cindy
于2019-04-12 10:27 发布 1110次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
您好
借:预付账款
贷:银行存款
请问材料收到了么有
2019-04-12 10:30:47
你好,本月,借;预付账款,贷;银行存款
借;原材料 贷;应付账款——暂估
下个月,借;预付账款 贷;银行存款
借;应付账款——暂估 贷;原材料
借;原材料 贷;预付账款
2019-04-12 10:41:18
收到货的时候 借:原材料 其他应收款-暂估进项税 贷:银行存款 应付账款
拿到发票根据金额 借:应交税费-进项 贷:其他应收款-暂估
2019-04-11 14:37:30
你说的两种情况分录是一样的
借预付账款 贷银行存款
借管理费用 贷预付账款 银行存款
2021-11-03 19:23:55
9月份付定金的分录
借:预付账款
贷:银行存款等
10月份支付尾款
借:原材料
应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:预付账款
银行存款
2018-11-28 09:33:24
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