公司用银行存款3月已付材料款,但发票要隔月抵扣,本次如何做会计分录?隔月发票到了又如何做分录?
cindy
于2019-04-10 22:09 发布 739次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2019-04-10 22:12
您好,本次分录,借:预付账款,贷;银行存款,同时暂估入账,借;原材料,贷;应付账款-暂估。隔月发票到了,先做,借:原材料,应交税费-应交增值税-进项,贷:预付账款,再做,借;原材料,负数,贷;应付账款-暂估,负数。
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