老师,请问拿到交税控盘280技术维护费,分录这样对吗?付钱时,借:管理费用-办公费,货:现金/银行存款; 抵减时:借:应交税费-增值税-减免税款,货:管理费用-办公费.后面结转本月未交增值税时,把减免税款做平,借:应交税费-增值税-未交增值税,货:应交税费-增值税-减免税款
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于2019-04-12 11:15 发布 1537次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
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你好,你的会计分录是正确的
2019-04-12 11:58:43
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你好!如果你是小规模,可以不用最后那个分录
2018-04-25 17:01:29
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亲,需要先做抵减,后面做结转,这个, 借:管理费用
贷:银行存款/现金
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款)
借:管理费用 负数
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
2020-06-09 12:31:28
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你好!
对的。
2019-08-02 12:20:46
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这个完了啊,你还需要交税那就做借未交增值税贷转出未交增值税
2019-10-10 09:41:58
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