老师,我进去没有选日期,是不是相当于我录制的就是4月的凭证了,实际我填制的是3月份的,现在应该如何操作呐
希希
于2019-04-12 15:51 发布 739次浏览
- 送心意
宸宸老师
职称: 注册会计师
相关问题讨论
您好,您只能把这些凭证删掉,然后重新登录财务软件,选择到3月月底,重新做凭证
2019-04-12 15:54:46
多付的时候 借;应付账款 贷;银行存款 3147
追回 借;银行存款 贷;应付账款
2018-01-20 14:08:06
损益类科目月末需要结转到本年利润的
管理费用是损益类科目
月末借方发生额合计结转到本年利润借方
借本年利润贷管理费用
2020-02-05 23:38:16
你好,审批了但是还没有支付,就暂时不需要做分录的
2020-03-31 09:01:13
你好,这种情况是可以的。
2019-11-01 11:41:50
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