去年有笔外销需做内销处理,账务怎么处理,增值税怎么申报?有时间规定吗?
敏感的金鱼
于2019-04-13 13:08 发布 1019次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
相关问题讨论
在开具其他发票那里申报
借主营业务收入
贷应交税费销项税额
2019-04-13 13:29:20
你好,越早越好
借主营业务收入
贷应交税费~销账税额
在开具其他发票行里填写
2019-04-13 15:44:56
借主营业务收入
应交税费~销项税额
开具其他发票栏次申报
2019-04-08 20:50:23
同学好,外销转内销按正常补缴纳增值税
2018-12-03 13:52:23
您好,先在主表第1项(一)按适用税率征税货物及劳务销售额栏应当填写包含视同销售的销售额;视同销售额填至主表第2项应税货物销售额栏;视同销售的销项税额填至主表第11项销项税额栏;《增值税纳税申报表附列资料(表一)》一、按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细 应当包含视同销售的销售额和销项税额。
2023-05-22 14:58:47
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