老师,3月份填报增值神申报表的时候没有报备要开16%税点,现在客户又要我们提供16%的发票怎么办
孤韣cūй在※
于2019-04-13 14:23 发布 632次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2019-04-13 14:25
您好,您现在开16%的税率的发票是有风险的,税务局可能会要求您缴纳滞纳金的
相关问题讨论
你好,可以开具的但要有滞纳金,和税务局同意
2019-04-13 14:23:09
您好,您现在开16%的税率的发票是有风险的,税务局可能会要求您缴纳滞纳金的
2019-04-13 14:25:57
你好
如果登记类型是公司,把季度不含税收入填写在小微企业免税销售额栏次
如果登记类型是个体户,把季度不含税收入填写在未达起征点销售额栏次
2020-01-03 11:58:28
填写在税率栏次13%,税额自己修改下
2019-05-08 11:05:48
在13%的销售货物中进行填写。填增值税申报表附表一,直接修改税额,进行申报处理。如果是开的专用发票,在第一列、第二列填写数据,如果是开具的普通发票,在第三列、第四列填写数据
2019-05-06 09:44:12
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孤韣cūй在※ 追问
2019-04-13 14:27
文老师 解答
2019-04-13 14:54